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溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生系列局(匯總)2014年度部門決算

龍灣人才網:溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)2014年部門決算:一、溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)概況(一)主要職能1、貫徹執(zhí)行國家有關衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章;推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標、相關政策;指導開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施! 2、制定技術規(guī)范并監(jiān)督實施;研究提出衛(wèi)生資源配置指導標準,監(jiān)管局下屬衛(wèi)生服務機構的國有資產,指導推進全區(qū)衛(wèi)生信息化建設! 3、組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施,指導和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制、運

 一、溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)概況

(一)主要職能

 1、貫徹執(zhí)行國家有關衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章;推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略目標、相關政策;指導開展區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。

  2、制定技術規(guī)范并監(jiān)督實施;研究提出衛(wèi)生資源配置指導標準,監(jiān)管局下屬衛(wèi)生服務機構的國有資產,指導推進全區(qū)衛(wèi)生信息化建設。

  3、組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施,指導和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制,組織擬訂社會資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施,指導和監(jiān)督民營醫(yī)療機構健康規(guī)范發(fā)展。

  4、負責醫(yī)療機構醫(yī)療質量和服務的全行業(yè)監(jiān)督管理,組織實施醫(yī)療機構服務、技術、質量的政策、規(guī)范、標準;負責衛(wèi)生行政審批工作,實施醫(yī)療機構和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度;組織落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。

  5、指導、監(jiān)督和管理全區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務、農村衛(wèi)生服務、婦幼保健工作,推進基層衛(wèi)生服務體系建設;實施母嬰保健專項技術服務;負責計劃生育技術服務和生殖健康服務工作。

  6、依法管理全區(qū)中醫(yī)藥工作,貫徹落實中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行發(fā)展中醫(yī)藥政策;擬訂并組織實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導全區(qū)各級各類醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合的業(yè)務建設。

  7、貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購及日常監(jiān)管工作,組織開展全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)用耗材的集中采購和貫徹落實工作;負責醫(yī)療衛(wèi)生機構內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

  8、組織實施和協(xié)調推進基本公共衛(wèi)生服務均等化工作,指導實施基本和重大公共衛(wèi)生服務項目制度。

  9、貫徹預防為主方針,開展全民健康教育;制定并實施重大疾病防治規(guī)劃與策略,負責疾病預防控制工作,組織指導全區(qū)急慢性傳染病、地方病、職業(yè)病的防治工作,協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控和干預;執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施。

  10、負責衛(wèi)生應急工作,組織制定衛(wèi)生應急預案和政策措施,負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估,組織調度全區(qū)的衛(wèi)生技術力量,指導實施重大災情、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對與應急處置、醫(yī)療救助工作。

  11、履行衛(wèi)生行政監(jiān)督職責,依法開展傳染病防治、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生等監(jiān)督執(zhí)法。

  12、指導實施衛(wèi)生人才隊伍建設工作,擬訂全區(qū)衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃;組織實施衛(wèi)生機構編制標準。

 13、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)公共衛(wèi)生工作委員會和區(qū)獻血工作領導小組辦公室的日常工作。

(二)部門決算單位構成

 從預算單位構成看,溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)部門決算包括:本級決算;所屬11家直屬單位包括:1家衛(wèi)生監(jiān)督所、1家疾病預防控制中心、1家婦幼保健所、2家區(qū)級醫(yī)院、6家社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位決算。

 二、溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)2014年部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

 溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)2014年本年收入合計 35,906.22萬元,其中:財政撥款收入 12,994.12萬元,專戶資金 0萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金)21,754.31萬元,事業(yè)單位經營收入 0 萬元,其他收入 1,157.79萬元。

 2014年用事業(yè)基金彌補收支差額 145.45萬元,上年結轉 950.85 萬元。

(二)支出決算總體情況

 溫州市龍灣區(qū)衛(wèi)生局(匯總)2014年本年支出合計 35,351.24萬元。

 1.按支出功能分類,包括醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33,669.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,005.82萬元、其他支出676.22萬元。

 2.按支出用途分類,包括人員支出10,822.52萬元,日常公用支出13,108.91萬元,項目支出 11,419.81萬元,事業(yè)單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

 2014年結轉下年 1,651.29萬元(含決算結余分配)。

(三)財政撥款支出決算情況

 2014年部門決算中,財政撥款支出總計13,272.12萬元用于以下方面:

 1、醫(yī)療管理事務支出2,008.61萬元,主要用于一是為保障單位正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出;二是為完成各項工作任務所發(fā)生的支出。

 2、公立醫(yī)院支出971.53萬元,主要用于醫(yī)療機構人員公用經費及各項工作發(fā)生的支出。

 3、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出5,150.32萬元,主要用于醫(yī)療機構人員公用支出和各項工作發(fā)生的支出。

 4、公共衛(wèi)生支出3,379.11萬元,主要用于公共衛(wèi)生單位及醫(yī)療機構人員公用支出及各項工作發(fā)生的支出。

 5、醫(yī)療保障支出79.49萬元,主要用于醫(yī)療保險支出。

 6、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出1.03萬元,主要用于各項工作發(fā)生的支出。

 7、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出6.72萬元,主要用于各項工作發(fā)生的支出。

 8、國有土地使用權出讓收入安排的支出999.10萬元,主要用于各項工作發(fā)生的支出。

 9、其他支出676.21萬元,主要用于各項工作發(fā)生的支出。

(四)2014年公共預算財政撥款“三公”經費決算情況

 1、因公出國(境)經費:根據外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2014年因公出國(境)費支出3.40萬元,比上年下降(增長)100 %。主要用于公務出國(境)的住宿費、國際旅費、 培訓費、公雜費等支出。

 其中,全年使用公共預算財政撥款安排本單位組織出國(境)團組1個,參加其他單位組織的出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

 2、公務接待費:2014年公務接待費支出3.21萬元,比上年下降72.75%。主要用于接待上級級單位來檢查及督導等接待支出。其中,本單位公務接待38批次,587人次。

 3、公務用車購置及運行費:2014年公務用車購置及運行費支出26.02萬元,比上年下降83.37%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車;公務用車運行費支出26.02萬元,主要用于開支衛(wèi)生系統(tǒng)公共預算財政撥款的10輛公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

 三、名詞解釋

 1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

 2、專戶資金: 教育收費和彩票發(fā)行和銷售機構業(yè)務費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

 3、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

 4、事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

 5、其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

 6、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7、上年結轉:是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。

 8、結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

 9、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

 10、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 11、XX(類)XX(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2014年政府收支分類科目說明)

 12、XX(類)XX(款)XX(項):指……(各部門公開涉及的支出科目,參照2014年政府收支分類科目說明)


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