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路橋區(qū)衛(wèi)生系列局2014年度部門預算

路橋區(qū)醫(yī)考中心:路橋區(qū)衛(wèi)生局2014年部門預算:路橋區(qū)衛(wèi)生局2014年部門預算一、概況(一)主要職能1.推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標、規(guī)劃和相關政策,并監(jiān)督實施。2.負責組織實施國家基本藥物制度,貫徹國家基本藥物目錄,負責藥械集中采購的具體組織實施。3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,負責區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。4.組織制訂農(nóng)村衛(wèi)生和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導并推進基層衛(wèi)生服務體系建設。5.組織擬訂新型農(nóng)村合

路橋區(qū)衛(wèi)生局2014年部門預算

 一、概況

 (一)主要職能

  1.推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標、規(guī)劃和相關政策,并監(jiān)督實施。

  2.負責組織實施國家基本藥物制度,貫徹國家基本藥物目錄,負責藥械集中采購的具體組織實施。

  3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,負責區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。

  4.組織制訂農(nóng)村衛(wèi)生和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導并推進基層衛(wèi)生服務體系建設。

  5.組織擬訂新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策制度,負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。

  6.制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督,組織對開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務的醫(yī)療保健機構(gòu)進行監(jiān)督、管理和指導。

  7.負責疾病預防控制工作,制訂并實施重大疾病防治規(guī)劃與策略,執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施,協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施防控和干預。

  8.組織擬訂基本公共衛(wèi)生服務均等化政策措施,指導實施基本和重大公共衛(wèi)生服務項目制度,協(xié)調(diào)推進基本公共衛(wèi)生服務均等化工作。

  9.負責衛(wèi)生應急工作,制定衛(wèi)生應急預案和政策措施,負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估,指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

  10.組織制訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生事業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃,負責中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新和中西醫(yī)結(jié)合工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。

  11.規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作;按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責公共場所和生活飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督,負責病媒生物預防控制。

  12.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施,指導和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制;組織擬訂社會資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施,指導和監(jiān)督民營醫(yī)療機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展。

  13.負責醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務行業(yè)監(jiān)督管理,制定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)學用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標準,實施醫(yī)療機構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度;組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。

14.組織制訂醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施醫(yī)藥衛(wèi)生科學研究,指導推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育、全科醫(yī)學教育和畢業(yè)后醫(yī)學教育工作。

  15.負責健康促進與教育工作;負責農(nóng)村改廁工作的監(jiān)督和技術(shù)指導。

  16.指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作,組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。

  17.組織實施衛(wèi)生方面的國際交流合作與衛(wèi)生援外有關工作。

  18.負責重要內(nèi)、外賓的醫(yī)療保健工作;負責國家、省、市和區(qū)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

  19.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)初級保健委員會、區(qū)公共衛(wèi)生委員會、區(qū)獻血工作領導小組、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作領導小組的日常工作,管理區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位及區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生學術(shù)團體。

  20.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

 (二)部門預算單位構(gòu)成

 路橋區(qū)衛(wèi)生局部門預算由路橋區(qū)衛(wèi)生局本級、路橋區(qū)疾病預防控制中心、路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、路橋區(qū)婦幼保健所、路橋區(qū)第二人民醫(yī)院、路橋區(qū)第三人民醫(yī)院、路橋區(qū)中醫(yī)院、路橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、路南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、路北街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、螺洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桐嶼街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、峰江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、橫街鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蓬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院、桐嶼街道共和社區(qū)衛(wèi)生服務站、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院卷橋分院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院百步分院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院黃瑯分院、區(qū)二院下梁分院、蓬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院浦北分院預算組成。

 二、2014年部門預算安排情況

 (一)收入預算安排情況 

2014年收入預算為6778.47萬元。具體為:公共財政預算撥款6598.83萬元,政府性基金預算撥款179.64萬元,財政專戶預算撥款0萬元。

 (二)支出預算安排情況 

 2014年支出預算為6778.47萬元。具體為:

1.按功能科目分類,教育支出45.58萬元,科學技術(shù)支出249萬元,社會保障和就業(yè)支出50.19萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6254.06萬元,其他支出179.64萬元。

  2.按支出用途分類,基本支出865萬元,項目支出5913.47萬元。

(三)“三公”經(jīng)費預算安排情況

 2014年三公經(jīng)費預算為141.45萬元,其中:公務接待費79.89萬元,公務用車運行費61.56萬元。2014年部門因公出國(境)費、公務用車購置費預算資金由區(qū)統(tǒng)留管理,未編列到2014年部門預算中,經(jīng)批準同意部門因公出國(境)、公務用車購置的,所需費用由區(qū)財政按實調(diào)整追加部門因公出國(境)費和公務用車購置費。

 三、名詞解釋

 1.基本支出:是為保障單位正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

 2.項目支出:是為完成單位特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 附表1:2014年部門(單位)收支預算總表

 附表2:2014年部門(單位)財政撥款預算支出明細表

附表3:2014年部門(單位)“三公”經(jīng)費預算支出明細表

表01

2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總

單位:元

收入

支出

項 目

2014年預算數(shù)

項 目

2014年預算數(shù)

一、財政撥款

67,784,746.24

一、一般公共服務

二、事業(yè)收入

二、國防

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

455,800.00

五、科學技術(shù)

2,490,000.00

六、文化體育與傳媒

七、社會保障和就業(yè)

501,902.04

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

62,540,644.20

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、援助其他地區(qū)

十七、國土資源氣象等

十八、住房保障

十九、糧油物資儲備

二十、國債還本付息

二十一、其他支出

1,796,400.00

本年收入合計

67,784,746.24

本年支出合計

67,784,746.24

用事業(yè)基金彌補收支差額

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

收入總計

67,784,746.24

 支出總計

67,784,746.24

表02

2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總

單位:元

功能分類

功能分類(單位名稱)

合計

公共財政

政府性基金

財政專戶

總計

67,784,746.24

65,988,346.24

1,796,400.00

205

教育支出

455,800.00

455,800.00

20508

進修及培訓

455,800.00

455,800.00

2050803

  培訓支出

455,800.00

455,800.00

206

科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

20699

其他科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

2069999

  其他科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

208

社會保障和就業(yè)支出

501,902.04

501,902.04

20805

行政事業(yè)單位離退休

501,902.04

501,902.04

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

501,902.04

501,902.04

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

62,540,644.20

62,540,644.20

21001

醫(yī)療衛(wèi)生管理事務

3,717,918.52

3,717,918.52

2100101

  行政運行

2,150,061.12

2,150,061.12

2100102

  一般行政管理事務

312,400.00

312,400.00

2100199

  其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出

1,255,457.40

1,255,457.40

21002

公立醫(yī)院

7,890,000.00

7,890,000.00

2100201

  綜合醫(yī)院

7,390,000.00

7,390,000.00

2100202

  中醫(yī)(民族)醫(yī)院

500,000.00

500,000.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

40,164,400.00

40,164,400.00

2100302

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

40,164,400.00

40,164,400.00

21004

公共衛(wèi)生

9,788,325.68

9,788,325.68

2100401

  疾病預防控制機構(gòu)

3,231,752.96

3,231,752.96

2100402

  衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)

2,556,707.48

2,556,707.48

2100403

  婦幼保健機構(gòu)

1,068,165.24

1,068,165.24

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

1,740,000.00

1,740,000.00

2100410

  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

40,000.00

40,000.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

1,151,700.00

1,151,700.00

21005

醫(yī)療保障

30,000.00

30,000.00

2100504

  優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

30,000.00

30,000.00

21099

其他醫(yī)療衛(wèi)生支出

950,000.00

950,000.00

2109901

  其他醫(yī)療衛(wèi)生支出

950,000.00

950,000.00

229

其他支出

1,796,400.0www.med126.com0

1,796,400.00

22904

其他政府性基金支出

1,796,400.00

1,796,400.00

2290481

  考試考務費安排的支出

96,400.00

96,400.00

2290499

  其他政府性基金支出

1,700,000.00

1,700,000.00

表03

2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總

單位:元

項目

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數(shù)

1,414,500.00

798,900.00

615,600.00

注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。

2014年部門預算所屬單位明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總

序號

所屬單位名稱

1

路橋區(qū)衛(wèi)生局

2

路橋區(qū)疾病預防控制中心

3

路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所

4

路橋區(qū)婦幼保健所

表01

2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局

單位:元

收入

支出

項 目

2014年預算數(shù)

項 目

2014年預算數(shù)

一、財政撥款

58,815,696.84

一、一般公共服務

二、事業(yè)收入

二、國防

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

455,800.00

五、科學技術(shù)

2,490,000.00

六、文化體育與傳媒

七、社會保障和就業(yè)

291,178.32

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

53,782,318.52

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、援助其他地區(qū)

十七、國土資源氣象等

十八、住房保障

十九、糧油物資儲備

二十、國債還本付息

二十一、其他支出

1,796,400.00

本年收入合計

58,815,696.84

本年支出合計

58,815,696.84

用事業(yè)基金彌補收支差額

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

收入總計

58,815,696.84

 支出總計

58,815,696.84

表02

2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局

單位:元

功能分類

功能分類(單位名稱)

合計

公共財政

政府性基金

財政專戶

總計

58,815,696.84

57,019,296.84

1,796,400.00

205

教育支出

455,800.00

455,800.00

20508

進修及培訓

455,800.00

455,800.00

2050803

  培訓支出

455,800.00

455,800.00

206

科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

20699

其他科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

2069999

  其他科學技術(shù)支出

2,490,000.00

2,490,000.00

208

社會保障和就業(yè)支出

291,178.32

291,178.32

20805

行政事業(yè)單位離退休

291,178.32

291,178.32

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

291,178.32

291,178.32

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

53,782,318.52

53,782,318.52

21001

醫(yī)療衛(wèi)生管理事務

3,717,918.52

3,717,918.52

2100101

  行政運行

2,150,061.12

2,150,061.12

2100102

  一般行政管理事務

312,400.00

312,400.00

2100199

  其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出

1,255,457.40

1,255,457.40

21002

公立醫(yī)院

7,890,000.00

7,890,000.00

2100201

  綜合醫(yī)院

7,390,000.00

7,390,000.00

2100202

  中醫(yī)(民族)醫(yī)院

500,000.00

500,000.00

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

40,164,400.00

40,164,400.00

2100302

  鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

40,164,400.00

40,164,400.00

21004

公共衛(wèi)生

1,030,000.00

1,030,000.00

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

210,000.00

210,000.00

2100410

  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理

40,000.00

40,000.00

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

780,000.00

780,000.00

21005

醫(yī)療保障

30,000.00

30,000.00

2100504

  優(yōu)撫對象醫(yī)療補助

30,000.00

30,000.00

21099

其他醫(yī)療衛(wèi)生支出

950,000.00

950,000.00

2109901

  其他醫(yī)療衛(wèi)生支出

950,000.00

950,000.00

229

其他支出

1,796,400.00

1,796,400.00

22904

其他政府性基金支出

1,796,400.00

1,796,400.00

2290481

  考試考務費安排的支出

96,400.00

96,400.00

2290499

  其他政府性基金支出

1,700,000.00

1,700,000.00

表03

2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生局[含區(qū)級醫(yī)院、鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)]

單位:元

項目

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數(shù)

805,300.00

-

569,400.00

-

235,900.00

注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。

表01

2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表

編制單位:

路橋區(qū)疾病預防控制中心

單位:元

收入

支出

項 目

2014年預算數(shù)

項 目

2014年預算數(shù)

一、財政撥款

3,603,452.96

一、一般公共服務

二、事業(yè)收入

二、國防

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科學技術(shù)

六、文化體育與傳媒

七、社會保障和就業(yè)

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

3,603,452.96

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、援助其他地區(qū)

十七、國土資源氣象等

十八、住房保障

十九、糧油物資儲備

二十、國債還本付息

二十一、其他支出

本年收入合計

3,603,452.96

本年支出合計

3,603,452.96

用事業(yè)基金彌補收支差額

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

收入總計

3,603,452.96

 支出總計

3,603,452.96

表02

2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)疾病預防控制中心

單位:元

功能分類

功能分類(單位名稱)

合計

公共財政

政府性基金

財政專戶

總計

3,603,452.96

3,603,452.96

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3,603,452.96

3,603,452.96

21004

公共衛(wèi)生

3,603,452.96

3,603,452.96

2100401

  疾病預防控制機構(gòu)

3,231,752.96

3,231,752.96

2100499

  其他公共衛(wèi)生支出

371,700.00

371,700.00

表03

2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)疾病預防控制中心

單位:元

項目

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數(shù)

242,200.00

-

134,200.00

-

108,000.00

注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。

表01

2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所

單位:元

收入

支出

項 目

2014年預算數(shù)

項 目

2014年預算數(shù)

一、財政撥款

2,767,431.20

一、一般公共服務

二、事業(yè)收入

二、國防

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科學技術(shù)

六、文化體育與傳媒

七、社會保障和就業(yè)

210,723.72

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

2,556,707.48

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、援助其他地區(qū)

十七、國土資源氣象等

十八、住房保障

十九、糧油物資儲備

二十、國債還本付息

二十一、其他支出

本年收入合計

2,767,431.20

本年支出合計

2,767,431.20

用事業(yè)基金彌補收支差額

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

收入總計

2,767,431.20

 支出總計

2,767,431.20

表02

2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所

單位:元

功能分類

功能分類(單位名稱)

合計

公共財政

政府性基金

財政專戶

總計

2,767,431.20

2,767,431.20

208

社會保障和就業(yè)支出

210,723.72

210,723.72

20805

行政事業(yè)單位離退休

210,723.72

210,723.72

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

210,723.72

210,723.72

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2,556,707.48

2,556,707.48

21004

公共衛(wèi)生

2,556,707.48

2,556,707.48

2100402

  衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)

2,556,707.48

2,556,707.48

表03

2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所

單位:元

項目

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數(shù)

263,700.00

-

40,000.00

-

223,700.00

注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。

表01

2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表

編制單位:

路橋區(qū)婦幼保健所

單位:元

收入

支出

項 目

2014年預算數(shù)

項 目

2014年預算數(shù)

一、財政撥款

2,598,165.24

一、一般公共服務

二、事業(yè)收入

二、國防

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入

三、公共安全

四、其他收入

四、教育

五、科學技術(shù)

六、文化體育與傳媒

七、社會保障和就業(yè)

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

2,598,165.24

九、節(jié)能環(huán)保

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

十一、農(nóng)林水

十二、交通運輸

十三、資源勘探信息等

十四、商業(yè)服務業(yè)等

十五、金融

十六、援助其他地區(qū)

十七、國土資源氣象等

十八、住房保障

十九、糧油物資儲備

二十、國債還本付息

二十一、其他支出

本年收入合計

2,598,165.24

本年支出合計

2,598,165.24

用事業(yè)基金彌補收支差額

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

收入總計

2,598,165.24

 支出總計

2,598,165.24

表02

2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)婦幼保健所

單位:元

功能分類

功能分類(單位名稱)

合計

公共財政

政府性基金

財政專戶

總計

2,598,165.24

2,598,165.24

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2,598,165.24

2,598,165.24

21004

公共衛(wèi)生

2,598,165.24

2,598,165.24

2100403

  婦幼保健機構(gòu)

1,068,165.24

1,068,165.24

2100409

  重大公共衛(wèi)生專項

1,530,000.00

1,530,000.00

表03

中國衛(wèi)生人才網(wǎng) 2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表

編制單位:

路橋區(qū)婦幼保健所

單位:元

項目

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車購置費

公務用車運行費

預算數(shù)

103,300.00

-

55,300.00

-

48,000.00

注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。

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