路橋區(qū)衛(wèi)生局2014年部門預算
一、概況
(一)主要職能
1.推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,擬訂衛(wèi)生改革與發(fā)展戰(zhàn)略目標、規(guī)劃和相關政策,并監(jiān)督實施。
2.負責組織實施國家基本藥物制度,貫徹國家基本藥物目錄,負責藥械集中采購的具體組織實施。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置,負責區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的編制和實施。
4.組織制訂農(nóng)村衛(wèi)生和城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導并推進基層衛(wèi)生服務體系建設。
5.組織擬訂新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策制度,負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
6.制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,負責婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督,組織對開展生殖健康和計劃生育技術(shù)服務的醫(yī)療保健機構(gòu)進行監(jiān)督、管理和指導。
7.負責疾病預防控制工作,制訂并實施重大疾病防治規(guī)劃與策略,執(zhí)行國家免疫規(guī)劃及政策措施,協(xié)調(diào)有關部門對重大疾病實施防控和干預。
8.組織擬訂基本公共衛(wèi)生服務均等化政策措施,指導實施基本和重大公共衛(wèi)生服務項目制度,協(xié)調(diào)推進基本公共衛(wèi)生服務均等化工作。
9.負責衛(wèi)生應急工作,制定衛(wèi)生應急預案和政策措施,負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估,指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置,發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
10.組織制訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,并納入衛(wèi)生事業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃,負責中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新和中西醫(yī)結(jié)合工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展。
11.規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作;按照職責分工負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責公共場所和生活飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督,負責傳染病防治監(jiān)督,負責病媒生物預防控制。
12.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施,指導和監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制、運行機制和監(jiān)管機制;組織擬訂社會資本參與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展政策措施,指導和監(jiān)督民營醫(yī)療機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展。
13.負責醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務行業(yè)監(jiān)督管理,制定醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)學用血機構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標準,實施醫(yī)療機構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度;組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。
14.組織制訂醫(yī)藥衛(wèi)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實施醫(yī)藥衛(wèi)生科學研究,指導推進醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應用;組織開展繼續(xù)醫(yī)學教育、全科醫(yī)學教育和畢業(yè)后醫(yī)學教育工作。
15.負責健康促進與教育工作;負責農(nóng)村改廁工作的監(jiān)督和技術(shù)指導。
16.指導衛(wèi)生人才隊伍建設工作,組織擬訂衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃。
17.組織實施衛(wèi)生方面的國際交流合作與衛(wèi)生援外有關工作。
18.負責重要內(nèi)、外賓的醫(yī)療保健工作;負責國家、省、市和區(qū)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
19.承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)初級保健委員會、區(qū)公共衛(wèi)生委員會、區(qū)獻血工作領導小組、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作領導小組的日常工作,管理區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位及區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生學術(shù)團體。
20.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)部門預算單位構(gòu)成
路橋區(qū)衛(wèi)生局部門預算由路橋區(qū)衛(wèi)生局本級、路橋區(qū)疾病預防控制中心、路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、路橋區(qū)婦幼保健所、路橋區(qū)第二人民醫(yī)院、路橋區(qū)第三人民醫(yī)院、路橋區(qū)中醫(yī)院、路橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、路南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、路北街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、螺洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、桐嶼街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、峰江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、橫街鎮(zhèn)衛(wèi)生院、新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蓬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院、桐嶼街道共和社區(qū)衛(wèi)生服務站、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院卷橋分院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院百步分院、金清鎮(zhèn)衛(wèi)生院黃瑯分院、區(qū)二院下梁分院、蓬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院浦北分院預算組成。
二、2014年部門預算安排情況
(一)收入預算安排情況
2014年收入預算為6778.47萬元。具體為:公共財政預算撥款6598.83萬元,政府性基金預算撥款179.64萬元,財政專戶預算撥款0萬元。
(二)支出預算安排情況
2014年支出預算為6778.47萬元。具體為:
1.按功能科目分類,教育支出45.58萬元,科學技術(shù)支出249萬元,社會保障和就業(yè)支出50.19萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6254.06萬元,其他支出179.64萬元。
2.按支出用途分類,基本支出865萬元,項目支出5913.47萬元。
(三)“三公”經(jīng)費預算安排情況
2014年三公經(jīng)費預算為141.45萬元,其中:公務接待費79.89萬元,公務用車運行費61.56萬元。2014年部門因公出國(境)費、公務用車購置費預算資金由區(qū)統(tǒng)留管理,未編列到2014年部門預算中,經(jīng)批準同意部門因公出國(境)、公務用車購置的,所需費用由區(qū)財政按實調(diào)整追加部門因公出國(境)費和公務用車購置費。
三、名詞解釋
1.基本支出:是為保障單位正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出:是為完成單位特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附表1:2014年部門(單位)收支預算總表
附表2:2014年部門(單位)財政撥款預算支出明細表
附表3:2014年部門(單位)“三公”經(jīng)費預算支出明細表
表01 | |||
2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表 | |||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總 |
| 單位:元 |
收入 |
| 支出 |
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項 目 | 2014年預算數(shù) | 項 目 | 2014年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 67,784,746.24 | 一、一般公共服務 |
|
二、事業(yè)收入 |
| 二、國防 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 | 455,800.00 |
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| 五、科學技術(shù) | 2,490,000.00 |
|
| 六、文化體育與傳媒 |
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| 七、社會保障和就業(yè) | 501,902.04 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 62,540,644.20 |
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| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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| 十一、農(nóng)林水 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、援助其他地區(qū) |
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|
| 十七、國土資源氣象等 |
|
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| 十八、住房保障 |
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| 十九、糧油物資儲備 |
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|
| 二十、國債還本付息 |
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| 二十一、其他支出 | 1,796,400.00 |
本年收入合計 | 67,784,746.24 | 本年支出合計 | 67,784,746.24 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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收入總計 | 67,784,746.24 | 支出總計 | 67,784,746.24 |
表02 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總 |
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| 單位:元 |
功能分類 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政 | 政府性基金 | 財政專戶 |
總計 |
| 67,784,746.24 | 65,988,346.24 | 1,796,400.00 |
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205 | 教育支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
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20508 | 進修及培訓 | 455,800.00 | 455,800.00 |
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2050803 | 培訓支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
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206 | 科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
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20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
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2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 501,902.04 | 501,902.04 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 501,902.04 | 501,902.04 |
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2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 501,902.04 | 501,902.04 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 62,540,644.20 | 62,540,644.20 |
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21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 3,717,918.52 | 3,717,918.52 |
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2100101 | 行政運行 | 2,150,061.12 | 2,150,061.12 |
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2100102 | 一般行政管理事務 | 312,400.00 | 312,400.00 |
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2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 1,255,457.40 | 1,255,457.40 |
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21002 | 公立醫(yī)院 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 |
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2100201 | 綜合醫(yī)院 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 |
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2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 500,000.00 | 500,000.00 |
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21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
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2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
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21004 | 公共衛(wèi)生 | 9,788,325.68 | 9,788,325.68 |
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2100401 | 疾病預防控制機構(gòu) | 3,231,752.96 | 3,231,752.96 |
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2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
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2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 1,068,165.24 | 1,068,165.24 |
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2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 |
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2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 40,000.00 | 40,000.00 |
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 1,151,700.00 | 1,151,700.00 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
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2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
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229 | 其他支出 | 1,796,400.0www.med126.com0 |
| 1,796,400.00 |
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22904 | 其他政府性基金支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
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2290481 | 考試考務費安排的支出 | 96,400.00 |
| 96,400.00 |
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2290499 | 其他政府性基金支出 | 1,700,000.00 |
| 1,700,000.00 |
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表03 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總 |
| 單位:元 | ||
項目 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
預算數(shù) | 1,414,500.00 |
| 798,900.00 |
| 615,600.00 |
注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。 |
2014年部門預算所屬單位明細表 | |
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局匯總 |
序號 | 所屬單位名稱 |
1 | 路橋區(qū)衛(wèi)生局 |
2 | 路橋區(qū)疾病預防控制中心 |
3 | 路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 |
4 | 路橋區(qū)婦幼保健所 |
表01 | |||
2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表 | |||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局 |
| 單位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
項 目 | 2014年預算數(shù) | 項 目 | 2014年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 58,815,696.84 | 一、一般公共服務 |
|
二、事業(yè)收入 |
| 二、國防 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 | 455,800.00 |
|
| 五、科學技術(shù) | 2,490,000.00 |
|
| 六、文化體育與傳媒 |
|
|
| 七、社會保障和就業(yè) | 291,178.32 |
|
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 53,782,318.52 |
|
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
| 十一、農(nóng)林水 |
|
|
| 十二、交通運輸 |
|
|
| 十三、資源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地區(qū) |
|
|
| 十七、國土資源氣象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、糧油物資儲備 |
|
|
| 二十、國債還本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 | 1,796,400.00 |
本年收入合計 | 58,815,696.84 | 本年支出合計 | 58,815,696.84 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
收入總計 | 58,815,696.84 | 支出總計 | 58,815,696.84 |
表02 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局 |
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|
| 單位:元 |
功能分類 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政 | 政府性基金 | 財政專戶 |
總計 |
| 58,815,696.84 | 57,019,296.84 | 1,796,400.00 |
|
205 | 教育支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
20508 | 進修及培訓 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
2050803 | 培訓支出 | 455,800.00 | 455,800.00 |
|
|
206 | 科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
20699 | 其他科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
2069999 | 其他科學技術(shù)支出 | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
|
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 291,178.32 | 291,178.32 |
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 291,178.32 | 291,178.32 |
|
|
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 291,178.32 | 291,178.32 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 53,782,318.52 | 53,782,318.52 |
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|
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 3,717,918.52 | 3,717,918.52 |
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2100101 | 行政運行 | 2,150,061.12 | 2,150,061.12 |
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|
2100102 | 一般行政管理事務 | 312,400.00 | 312,400.00 |
|
|
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 1,255,457.40 | 1,255,457.40 |
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|
21002 | 公立醫(yī)院 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 |
|
|
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 7,390,000.00 | 7,390,000.00 |
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2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 500,000.00 | 500,000.00 |
|
|
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 40,164,400.00 | 40,164,400.00 |
|
|
21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |
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2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 210,000.00 | 210,000.00 |
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2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 40,000.00 | 40,000.00 |
|
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2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 780,000.00 | 780,000.00 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 30,000.00 | 30,000.00 |
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2100504 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補助 | 30,000.00 | 30,000.00 |
|
|
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 950,000.00 | 950,000.00 |
|
|
229 | 其他支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
|
22904 | 其他政府性基金支出 | 1,796,400.00 |
| 1,796,400.00 |
|
2290481 | 考試考務費安排的支出 | 96,400.00 |
| 96,400.00 |
|
2290499 | 其他政府性基金支出 | 1,700,000.00 |
| 1,700,000.00 |
|
表03 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生局[含區(qū)級醫(yī)院、鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)] | 單位:元 | |||
項目 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
預算數(shù) | 805,300.00 | - | 569,400.00 | - | 235,900.00 |
注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。 |
表01 | |||
2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表 | |||
編制單位: | 路橋區(qū)疾病預防控制中心 |
| 單位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
項 目 | 2014年預算數(shù) | 項 目 | 2014年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 3,603,452.96 | 一、一般公共服務 |
|
二、事業(yè)收入 |
| 二、國防 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 |
|
|
| 五、科學技術(shù) |
|
|
| 六、文化體育與傳媒 |
|
|
| 七、社會保障和就業(yè) |
|
|
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 3,603,452.96 |
|
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
| 十一、農(nóng)林水 |
|
|
| 十二、交通運輸 |
|
|
| 十三、資源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地區(qū) |
|
|
| 十七、國土資源氣象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、糧油物資儲備 |
|
|
| 二十、國債還本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合計 | 3,603,452.96 | 本年支出合計 | 3,603,452.96 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
收入總計 | 3,603,452.96 | 支出總計 | 3,603,452.96 |
表02 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)疾病預防控制中心 |
|
|
| 單位:元 |
功能分類 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政 | 政府性基金 | 財政專戶 |
總計 |
| 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
21004 | 公共衛(wèi)生 | 3,603,452.96 | 3,603,452.96 |
|
|
2100401 | 疾病預防控制機構(gòu) | 3,231,752.96 | 3,231,752.96 |
|
|
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 371,700.00 | 371,700.00 |
|
|
表03 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)疾病預防控制中心 |
|
| 單位:元 | |
項目 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
預算數(shù) | 242,200.00 | - | 134,200.00 | - | 108,000.00 |
注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。 |
表01 | |||
2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表 | |||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 |
| 單位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
項 目 | 2014年預算數(shù) | 項 目 | 2014年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 2,767,431.20 | 一、一般公共服務 |
|
二、事業(yè)收入 |
| 二、國防 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 |
|
|
| 五、科學技術(shù) |
|
|
| 六、文化體育與傳媒 |
|
|
| 七、社會保障和就業(yè) | 210,723.72 |
|
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 2,556,707.48 |
|
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
| 十一、農(nóng)林水 |
|
|
| 十二、交通運輸 |
|
|
| 十三、資源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地區(qū) |
|
|
| 十七、國土資源氣象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、糧油物資儲備 |
|
|
| 二十、國債還本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合計 | 2,767,431.20 | 本年支出合計 | 2,767,431.20 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
收入總計 | 2,767,431.20 | 支出總計 | 2,767,431.20 |
表02 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 |
|
|
| 單位:元 |
功能分類 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政 | 政府性基金 | 財政專戶 |
總計 |
| 2,767,431.20 | 2,767,431.20 |
|
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 210,723.72 | 210,723.72 |
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 210,723.72 | 210,723.72 |
|
|
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 210,723.72 | 210,723.72 |
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
|
|
21004 | 公共衛(wèi)生 | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
|
|
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 2,556,707.48 | 2,556,707.48 |
|
|
表03 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 |
| 單位:元 | ||
項目 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
預算數(shù) | 263,700.00 | - | 40,000.00 | - | 223,700.00 |
| 注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。 |
表01 | |||
2014年路橋區(qū)部門(單位)收支預算總表 | |||
編制單位: | 路橋區(qū)婦幼保健所 |
| 單位:元 |
收入 |
| 支出 |
|
項 目 | 2014年預算數(shù) | 項 目 | 2014年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 2,598,165.24 | 一、一般公共服務 |
|
二、事業(yè)收入 |
| 二、國防 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 三、公共安全 |
|
四、其他收入 |
| 四、教育 |
|
|
| 五、科學技術(shù) |
|
|
| 六、文化體育與傳媒 |
|
|
| 七、社會保障和就業(yè) |
|
|
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 2,598,165.24 |
|
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
|
|
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
|
|
| 十一、農(nóng)林水 |
|
|
| 十二、交通運輸 |
|
|
| 十三、資源勘探信息等 |
|
|
| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、援助其他地區(qū) |
|
|
| 十七、國土資源氣象等 |
|
|
| 十八、住房保障 |
|
|
| 十九、糧油物資儲備 |
|
|
| 二十、國債還本付息 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合計 | 2,598,165.24 | 本年支出合計 | 2,598,165.24 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
收入總計 | 2,598,165.24 | 支出總計 | 2,598,165.24 |
表02 | |||||
2014年路橋區(qū)部門(單位)財政撥款預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)婦幼保健所 |
|
|
| 單位:元 |
功能分類 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政 | 政府性基金 | 財政專戶 |
總計 |
| 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
|
|
21004 | 公共衛(wèi)生 | 2,598,165.24 | 2,598,165.24 |
|
|
2100403 | 婦幼保健機構(gòu) | 1,068,165.24 | 1,068,165.24 |
|
|
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 |
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表03 | |||||
中國衛(wèi)生人才網(wǎng) 2014年路橋區(qū)部門(單位)三公經(jīng)費預算支出明細表 | |||||
編制單位: | 路橋區(qū)婦幼保健所 |
| 單位:元 | ||
項目 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
預算數(shù) | 103,300.00 | - | 55,300.00 | - | 48,000.00 |
| 注:當年全區(qū)出國(境)經(jīng)費、車輛購置費預算資金統(tǒng)留管理,未編列到部門(單位)預算中。 |